Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Предприятие (ООО) работает на ОСНО с филиалами, учет ведется в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.43.124). После выполнения регламентных операций по закрытию года 90 и 91 счета по Головной организации + обособленные подразделения закрыты корректно, а в ОСВ по филиалам на этих счетах висят остатки. Подскажите, пожалуйста, это правильно, просто логика программы такая? Или я что-то сделала не так?
Заранее спасибо.